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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-5144
Nro. de Timbrado
11576514
Monto de la Factura
₲ 347.392.554
Nro. de Orden de Pago
32741
Fecha de Orden de Pago
18-07-2016
Fecha Emisión Cheque
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.440.938
IVA
₲ 22.850.451

Retención DNCP
₲ 914.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-40003-16-131680
Monto Contrato
₲ 1.775.027.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.386.982.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.938.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrios de 450 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa