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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1-1-5144
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11576514
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 347.392.554
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            32857
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-08-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 95.688.370
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.730.691
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 349.228
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CELEXX S.A.
        
                                    RUC
                            
            80027703-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-40003-16-131680
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.775.027.408
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.386.982.570
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.381.938.996
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            320881
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Botellas de Vidrios de 450 ML
        
                                    Convocante
                            
            Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capasa
        