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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-5338
Nro. de Timbrado
11677781
Monto de la Factura
₲ 50.544.620
Nro. de Orden de Pago
33233
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.360.821
IVA
₲ 4.594.965
Retención DNCP
₲ 183.799
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-40003-16-131680
Monto Contrato
₲ 1.775.027.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.386.982.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.938.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrios de 450 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa