- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
A-3403/5/10
Monto de la Factura
₲ 355.264.732
Nro. de Orden de Pago
1506
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.892.326
IVA
₲ 32.296.753
Retención DNCP
₲ 1.233.760
Retención IVA
₲ 32.296.753
Retención Renta
₲ 14.533.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Magalink S.A.
RUC
E-0001769
Número de Contrato
22/23
Código de Contratación (CC)
CE-21001-23-230037
Monto Contrato
₲ 5.189.995.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.938.796.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.270.041.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430908
Nombre de la Licitación
VEXI N° 116/23-SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INTERNA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (GRP)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
