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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000255
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 153.484.308
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000026461
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-11-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 144.128.741
        
                                    IVA
                            
            ₲ 13.953.119
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 541.381
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.185.936
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.185.936
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 306.968
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            J.C.M. PHARMA S.A
        
                                    RUC
                            
            80012855-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            195/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-24-241767
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 789.002.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 788.482.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 740.296.235
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            436154
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        