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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010014183
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. de Orden de Pago
1500000987
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.438.290
IVA
₲ 238.636

Retención DNCP
₲ 9.164
Retención IVA
₲ 71.591
Retención Renta
₲ 95.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.500

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
193/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241834
Monto Contrato
₲ 872.905.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 872.881.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.539.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips