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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0150362
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 73.897.278
Nro. de Orden de Pago
26241
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.936.755
IVA
₲ 6.717.934

Retención DNCP
₲ 257.969
Retención IVA
₲ 2.015.380
Retención Renta
₲ 2.687.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
450/2023
Código de Contratación (CC)
CE-27001-23-231948
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.996.871.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.665.678.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421534
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Confidenciales - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf