- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001421
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.760.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1528
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-07-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-07-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.673.728
        
                                    IVA
                            
            ₲ 160.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.272
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 48.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 32.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NETSYSTEM S.A
        
                                    RUC
                            
            80010137-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            104
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-25005-13-78681
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.080.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.389.824
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            255332
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ASISTENCIA TÉCNICA AL SISTEMA INFORMÁTICO WALDBOTT
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        