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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 11.480.000
Nro. de Orden de Pago
1691
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.917.271
IVA
₲ 1.043.636

Retención DNCP
₲ 40.911
Retención IVA
₲ 313.091
Retención Renta
₲ 208.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-76132
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.506.333

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS DE LA MARCA OTIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac