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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032474
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
106877
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
IVA
₲ 100.000

Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1110.00842/000
Código de Contratación (CC)
CE-25007-14-94821
Monto Contrato
₲ 154.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.974.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278346
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para la Institución
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc