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Datos del Pago

Nro. de Factura
49352
Monto de la Factura
₲ 324.500
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.320
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.180
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-23015-12-54237
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.425.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.153.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229417
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas