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Datos del Pago
Nro. de Factura
10421
Monto de la Factura
₲ 1.427.360
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.357.394
IVA
₲ 129.760
Retención DNCP
₲ 5.086
Retención IVA
₲ 38.928
Retención Renta
₲ 25.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-23015-12-54237
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.425.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.153.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229417
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas