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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 3.421.206.800
Nro. de Orden de Pago
2014302
Fecha de Orden de Pago
09-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.253.505.463
IVA
₲ 311.018.800

Retención DNCP
₲ 12.191.937
Retención IVA
₲ 93.305.640
Retención Renta
₲ 62.203.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
5467
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-82685
Monto Contrato
₲ 3.421.206.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.421.206.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.253.505.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251311
Nombre de la Licitación
VEX 198-13. Adquisición de Licencias de Software
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande