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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008521
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 38.754.251
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            749801
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-02-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-02-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-02-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 36.854.588
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.523.114
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 138.106
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.056.934
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 704.623
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
        
                                    RUC
                            
            80001490-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            366/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-27001-13-75739
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 660.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 660.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 627.648.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            248530
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH SP 8100
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        