Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011427
Monto de la Factura
₲ 14.634.500
Nro. Solicitud de Transferencia
217080
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.768.803
Retención DNCP
₲ 51.620
Retención IVA
₲ 399.123
Retención Renta
₲ 399.123
Multa
₲ 2.927
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225424
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.262.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.262.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419349
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud