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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001842
Monto de la Factura
₲ 235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190860
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.020

Retención DNCP
₲ 820
Retención IVA
₲ 6.409
Retención Renta
₲ 8.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
264/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-231507
Monto Contrato
₲ 123.103.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.037.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.037.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419305
Nombre de la Licitación
CD N° 56/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CÁMARA FRIGORÍFICA Y OTROS PARA EL CENSSA, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - DGVS - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)