Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0001912
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.826.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            141394
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-09-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.010.894
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 48.768
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 377.073
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 377.073
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
        
                                    RUC
                            
            3543901-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            5
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-23-226786
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.826.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.010.894
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.010.894
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            427848
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Articulos Electricos no Incluidos en Convenio Marco
        
                                    Convocante
                            
            Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
        