Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0039116
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 58.630.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            165267
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 55.846.472
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 216.652
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 837.571
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.675.143
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LIBRA PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80023379-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            671
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-23-226923
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 58.630.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 55.846.472
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 55.846.472
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            416922
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD Nº 35/2022 - "ADQUISICIÓN DE BACLOFENO INYECTABLE - POR USO COMPASIVO - MSPBS"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        