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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002792
Monto de la Factura
₲ 715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141360
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.848

Retención DNCP
₲ 2.522
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-237308
Monto Contrato
₲ 200.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.932.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.932.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433258
Nombre de la Licitación
CD N° 71/2023 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)