Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000025
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.485.716
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            187931
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.283.291
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.295
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 95.065
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 95.065
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ITV SA
        
                                    RUC
                            
            80023482-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            22/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12017-19-176230
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.261.544
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.808.900
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.808.900
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            366381
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
        