Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009372
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41350
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.908
Retención DNCP
₲ 10.182
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-227641
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.996.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.996.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425371
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH