Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000891
Monto de la Factura
₲ 2.990.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84119
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.898.066
Retención DNCP
₲ 10.875
Retención IVA
₲ 81.559
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-236554
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.174.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.174.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437221
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH