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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 1.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164021
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.910

Retención DNCP
₲ 5.570
Retención IVA
₲ 43.064
Retención Renta
₲ 43.064
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207054
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.025.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.025.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical