Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001046
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            164821
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.764.181
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.109
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 109.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 109.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RESCORP S.A.
        
                                    RUC
                            
            80097071-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-21-201444
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 167.236.100
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 157.067.862
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 157.067.862
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395873
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANGIOGRAFO
        
                                    Convocante
                            
            Hospital Nacional  / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital Nacional 
        