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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009849
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35535
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.324

Retención DNCP
₲ 1.676
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-198659
Monto Contrato
₲ 55.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.086.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.086.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387394
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire por Contrato Abierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional