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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009884
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59233
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080

Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-133177
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.760.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.760.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301540
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE PARA POZO CIEGO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico