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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0000604
Monto de la Factura
₲ 303.450
Nro. Solicitud de Transferencia
87266
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.576

Retención DNCP
₲ 1.081
Retención IVA
₲ 8.276
Retención Renta
₲ 5.517
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-133073
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.997.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.997.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308136
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico