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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176077
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636

Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-126237
Monto Contrato
₲ 95.404.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.727.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.727.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308410
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL AA CENTRAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico