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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000297
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176775
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534

Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADOLFO ANTONIO VICIOSO VACCARO
RUC
3991886-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-129665
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.474.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.474.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE MOVILES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico