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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001549
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.771.873

Retención DNCP
₲ 299.345
Retención IVA
₲ 2.290.909
Retención Renta
₲ 1.527.273
Multa
₲ 110.600

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
33453
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-120057
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.771.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.771.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS PARA EL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico