Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003376
Monto de la Factura
₲ 5.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142837
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-84729
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265828
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica
