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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 76.530
Nro. Solicitud de Transferencia
71594
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.779

Retención DNCP
₲ 273
Retención IVA
₲ 2.087
Retención Renta
₲ 1.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
91/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-102847
Monto Contrato
₲ 10.561.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.043.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.043.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269293
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas para la Direccion de TICs
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica