Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001287
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 490.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            119677
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-09-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-09-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 488.218
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.782
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO SPI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80086585-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            09/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-15002-18-161098
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.940.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.929.308
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.929.308
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            350893
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GPS RASTREO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS DEL MNP
        
                                    Convocante
                            
            Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas
        