Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0002558
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 710.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            35163
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-04-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-04-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 707.470
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.530
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HILLEG SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80076520-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-17-135249
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.080.092
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.080.092
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            320974
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de agua mineral
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        