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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 19.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.658.263

Retención DNCP
₲ 69.919
Retención IVA
₲ 535.091
Retención Renta
₲ 356.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
672 al 677
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137978
Monto Contrato
₲ 126.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.373.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.329.157

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323377
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica