Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051989
Monto de la Factura
₲ 21.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169473
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.295.854
Retención DNCP
₲ 76.055
Retención IVA
₲ 582.055
Retención Renta
₲ 388.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
141/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-129617
Monto Contrato
₲ 90.333.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.905.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.905.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional