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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001968
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166764
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254

Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE MARTIN BARRIOS RIOS
RUC
2880918-1
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-116207
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298936
Nombre de la Licitación
Servicio de confección de tarjetas de identificación para visitantes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores