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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003913
Monto de la Factura
₲ 8.471.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.055.767

Retención DNCP
₲ 30.188
Retención IVA
₲ 231.027
Retención Renta
₲ 154.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05-06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-107929
Monto Contrato
₲ 62.006.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.192.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.966.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado