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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 4.895.080
Nro. Solicitud de Transferencia
75401
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.655.133

Retención DNCP
₲ 17.444
Retención IVA
₲ 133.502
Retención Renta
₲ 89.001
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
002 al 004
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156352
Monto Contrato
₲ 19.806.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.835.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.835.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342284
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles para oficina
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil