Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0002608
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182358
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164025
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.593.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.593.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351665
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Uso Institucional
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia
