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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.934

Retención DNCP
₲ 7.929
Retención IVA
₲ 60.682
Retención Renta
₲ 40.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138430
Monto Contrato
₲ 18.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.312.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.312.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS, SOBRES Y OTROS PRODUCTOS DE CARTON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción