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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018741
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84007
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-31342
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218135
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadora Digital
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural