Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001181
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.320.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            62669
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-08-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-08-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.320.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HERNAN ISABELINO BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            909969-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            10/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28003-11-26910
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 34.280.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.550.278
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.550.278
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            216873
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERV. DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULO
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        