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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001841
Monto de la Factura
₲ 816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.033

Retención DNCP
₲ 2.967
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170251
Monto Contrato
₲ 81.623.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.546.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.546.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354687
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Corta Cesped, Sopladora, Motosierras y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4