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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0072716
Monto de la Factura
₲ 12.156.300
Nro. Solicitud de Transferencia
120952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.450.351

Retención DNCP
₲ 42.879
Retención IVA
₲ 331.535
Retención Renta
₲ 331.535
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176836
Monto Contrato
₲ 46.704.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.117.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.117.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES, ÚTILES, MATERIALES MÉDICOS-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIOS, PARA EL HOSPITAL DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2