Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001161
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.250.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            84465
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-06-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-07-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-07-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.072.130
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.370
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 157.500
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
        
                                    RUC
                            
            3559262-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-19-169481
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 28.983.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.983.600
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            356040
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de periódicos
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        