Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004974
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86235
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.719.708
Retención DNCP
₲ 229.192
Retención IVA
₲ 279.000
Retención Renta
₲ 1.772.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-168545
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.718.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.718.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355471
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
