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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017985
Monto de la Factura
₲ 2.452.120
Nro. Solicitud de Transferencia
171269
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.309.719

Retención DNCP
₲ 8.649
Retención IVA
₲ 66.876
Retención Renta
₲ 66.876
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179184
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.391.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.391.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361506
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2