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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0032712
Monto de la Factura
₲ 2.140.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83187
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.132.716

Retención DNCP
₲ 7.784
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172321
Monto Contrato
₲ 9.827.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.327.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.327.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365109
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3