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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011630
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118963
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.560.485

Retención DNCP
₲ 13.333
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 103.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172321
Monto Contrato
₲ 9.827.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.327.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.327.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365109
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3